2023-08-16 11:31:17
投融资简报-8月
中国证券业协会发布关于发布《证券公司内部审计指引》的通知
2023-08-16 11:31:17

2023年8月7日,中国证券业协会发布《证券公司内部审计指引》(“《内审指引》”),自2024年1月1日起实施。

《内审指引》强化了党对证券公司内部审计工作的领导,在证券公司内部审计工作实践的基础上,明确证券公司内部审计范围,规定内部审计组织架构,规范内部审计工作流程,加强内部审计结果运用等。其中,根据《内审指引》,内部审计职责原则上包括审计属于内部审计监督范围的公司总部部门、分支机构、子公司及其他下属单位贯彻落实国家发展战略和重大政策情况、财务收支及有关经营活动等内容。《内审指引》还提出,证券公司可以按照有关规定建立总审计师制度,聘请具有管理内部审计工作经验和职业技能的人员胜任。